iconBaten en lasten 2025 per programma

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Programma 1 Zorg en ondersteuning

8.015

47.284

-39.269

1A Vitale inwoners en samenleving

501

6.879

-6.378

1B Toegang en individuele voorzieningen

7.514

40.405

-32.891

Programma 2 Wonen en leefomgeving

8.902

31.147

-22.244

2A Passend wonen

1.619

1.835

-216

2B Aantrekkelijke leefomgeving

7.283

29.311

-22.028

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

6.078

7.650

-1.572

3A Economie

422

978

-556

3B Duurzaamheid

5.656

6.672

-1.016

Programma 4 Bestuur

666

4.486

-3.820

4A Besturen

666

4.486

-3.820

Totaal programma's

23.662

90.567

-66.905

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

9.909

814

9.095

- Algemene uitkering

72.606

0

72.606

- Dividenden

580

4

576

- Saldo financieringsfunctie

1.301

506

796

- Overige algemene dekkingsmiddelen

20

2.706

-2.686

Totaal algemene dekkingsmiddelen

84.416

4.029

80.387

Overhead

240

14.187

-13.947

Heffing VPB

0

Onvoorzien

0

126

-126

Saldo van baten en lasten

108.318

108.909

-591

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Toevoeging aan reserves

2.225

0

2.225

Geraamd resultaat 2025

110.543

108.909

1.634

+ = minder uitgaven; - = meer uitgaven

De wijzigingen in onze reserves geven we hieronder per reserve weer:

Gebruik van (bestemmings)reserves

Omschrijving

Onttrekking

Programmabegroting:

Algemene reserve

1.585

Bestemmingsreserve Minimafonds

5

Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen

25

Bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten

376

Bestemmingsreserve derving Nuondividend

57

Bestemmingsreserve gemeentehuis

177

Totaal onttrekkingen

2.225